– управляющий партнёр консалтинговой компании, консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ.
Имеет большой опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков.
Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов - компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию. Управляющий партнёр консалтинговой компании, консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ.
Имеет большой опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов - компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию.
СТОИМОСТЬ:
16900 рублей
РЕГЛАМЕНТ
Время проведения: с 10.00 до 17.00 Начало регистрации: с 9.00
МЕСТО:
Москва Место проведения: м. Кузнецкий мост, Театральная, Охотный ряд, Трубная, Площадь Революции, ул. Петровские линии, д. 2, отель"Будапешт"
ФОРМАТ УЧАСТИЯ:
ЗАПИСЬ / ОНЛАЙН
О СЕМИНАРЕ: 2026 год принесёт малому и среднему бизнесу самые существенные изменения в налогообложении за всё время — и не в лучшую сторону. Главное среди них — движение в направлении фактической отмены УСН и ПСН. Об этом говорили и год назад, когда стало ясно, что «упрощенцам» с доходом свыше 60 млн рублей придется платить НДС. Но в целом та «донастройка налоговой системы» затронула не такую значительную часть налогоплательщиков. Теперь же ожидаются гораздо более радикальные изменения: большинство плательщиков УСН (и не только в сфере торговли) перейдёт на уплату НДС уже со следующего года (а сам НДС повысится). ПСН также станет малоприменим для любого хотя бы микробизнеса. Региональные льготы по УСН сильно сократят. На этом фоне много говорят об АУСН — автоматизированной упрощённой системе налогообложения. Однако режим этот всё ещё редкий и новый/непривычный, таит в себе много подводных камней и рисков — чего стоит, например, расчёт налогов за налогоплательщика налоговым органом, а уплата — банком! Все эти и многие другие моменты (включая оптимизацию налога при АУСН и обход ограничений/подводных камней) будут рассмотрены на новом семинаре. Семинар ориентирован на главных бухгалтеров/бухгалтеров, финансовых директоров/специалистов и руководителей компаний, собственников бизнеса (МСП), налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию.
ПРОГРАММА:
АУСН: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставки, период и другие элементы налога. Уполномоченные банки и операторы электронных площадок. Территория и сроки проведения эксперимента. Что делать тем, у кого в регионе нет АУСН?
Отличия АУСН от УСН. Развеиваем популярные мифы об АУСН. Какая отчётность есть на АУСН? Преимущества, недостатки и подводные камни АУСН.
От каких основных налогов и в каких случаях освобождает АУСН, а от каких — нет
Возможные/запрещённые виды деятельности и другие ограничения
Условия перехода и сохранения права на АУСН (+ варианты обхода)
Порядок определения/признания доходов и расходов, порядок исчисления и уплаты налога
Когда можно сочетать АУСН с другими налоговыми режимами, включая ОСН
Особенности исчисления налоговой базы при переходе на АУСН с иных режимов налогообложения и обратно
АУСН и посреднические договоры: что можно и что нельзя? АУСН и маркетплейсы, автоматическое предоставление информации из маркетплейсов в налоговый орган
Способы оптимизации АУСН «доходы – расходы». Возможна ли оптимизация АУСН «доходы»? (да, но не всегда)
АУСН и дробление. Внешние и «внутренние» признаки дробления. Как выявляют схемы дробления. Налоговые последствия дробления. Определение размера действительных налоговых обязательств («налоговая реконструкция»). Снижение рисков дробления: избегаем квалификации хозяйственных связей и аффилированности как формальной схемы дробления, строим рациональную структуру группы компаний/лиц, а не дробимся. Качественное внедрение налоговых решений — не экономим на нём. «Демонстративная самостоятельность» — разделение управления, финансирования, учёта, кадров, сайтов, IP адресов, множественность контрагентов и т.д.
ИП на АУСН и риски «подмены трудовых отношений на договор ГПХ», их минимизация
Ответы на вопросы
Для профессиональных бухгалтеров - возможно получение сертификата
идущего в зачет ежегодного повышения квалификации.
Вы можете присутствовать на семинаре несколькими способами:
НДС не взимается. В стоимость входит: методические материалы и презентации, доступ к видеозаписи вебинара на 30 дней.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в вебинаре, методические материалы, доступ к видеозаписи семинара на 30 дней.